Zarządzenie Nr 37.2018
Burmistrza Strumienia
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na rok 2018
Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. - Burmistrz Strumienia
zarządza:
§ 1. .Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2018 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
|
Dz. Rozdz. § Treść |
zwiększenia |
zmniejszenia |
|
|
163 379,86 |
163 379,86 |
600 |
Transport i łączność |
168,86 |
168,86 |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
168,86 |
168,86 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
168,86 |
168,86 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
168,86 |
168,86 |
750 |
Administracja publiczna |
12 051,00 |
12 051,00 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
51,00 |
51,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
51,00 |
51,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
51,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
51,00 |
75022 |
Rady gmin |
|
8 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
8 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
8 000,00 |
75023 |
Urzędy gmin |
12 000,00 |
2 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
12 000,00 |
2 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
12 000,00 |
2 000,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
150 560,00 |
150 560,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
67 360,00 |
73 230,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
67 360,00 |
72 230,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2 800,00 |
200,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
49 300,00 |
52 880,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
15 260,00 |
20 150,00 |
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
4 200,00 |
4 200,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
4 200,00 |
4 200,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 200,00 |
4 200,00 |
80104 |
Przedszkola |
13 100,00 |
22 980,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
13 100,00 |
22 980,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
4 350,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
12 800,00 |
12 100,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
300,00 |
6 530,00 |
80110 |
Gimnazja |
51 400,00 |
36 400,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
51 400,00 |
36 400,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
5 200,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
48 400,00 |
26 400,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
3 000,00 |
4 800,00 |
80111 |
Gimnazja specjalne |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 000,00 |
2 000,00 |
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
12 500,00 |
9 250,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
12 500,00 |
9 250,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
7 700,00 |
9 250,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
4 800,00 |
|
80195 |
Pozostała działalność |
|
2 500,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
2 500,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
2 500,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
100,00 |
100,00 |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
100,00 |
100,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
100,00 |
100,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
100,00 |
100,00 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
500,00 |
500,00 |
85401 |
Świetlice szkolne |
500,00 |
500,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
500,00 |
500,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
500,00 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
500,00 |
|
|
|
|
§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:
Dochody |
56 665 125,48 zł, |
Wydatki |
60 882 904,38 zł. |
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 4 217 778,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 2 390 000,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 84 447,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1 743 331,90 zł.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
|
Burmistrz
mgr Anna Grygierek |