Zarządzenie Nr 37.2018
Burmistrza Strumienia

z dnia 18 grudnia  2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na rok 2018

Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia  28  grudnia 2017 r.  - Burmistrz Strumienia

zarządza:

§ 1. .Dokonać zmian w budżecie  gminy Strumień na 2018 r. polegających  na przeniesieniach w wydatkach między grupami.

 

Dz. Rozdz. §                              Treść  

zwiększenia

zmniejszenia

 

 

163 379,86

163 379,86

600

Transport i łączność

168,86

168,86

60014

Drogi publiczne powiatowe

168,86

168,86

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

168,86

168,86

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

168,86

168,86

750

Administracja publiczna

12 051,00

12 051,00

75011

Urzędy wojewódzkie

51,00

51,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

51,00

51,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

51,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

51,00

75022

Rady gmin

 

8 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

8 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

8 000,00

75023

Urzędy gmin

12 000,00

2 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

12 000,00

2 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

12 000,00

2 000,00

801

Oświata i wychowanie

150 560,00

150 560,00

80101

Szkoły podstawowe

67 360,00

73 230,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

67 360,00

72 230,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 800,00

200,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

49 300,00

52 880,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

15 260,00

20 150,00

80102

Szkoły podstawowe specjalne

4 200,00

4 200,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

4 200,00

4 200,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 200,00

4 200,00

80104

Przedszkola

13 100,00

22 980,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

13 100,00

22 980,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

4 350,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 800,00

12 100,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

300,00

6 530,00

80110

Gimnazja

51 400,00

36 400,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

51 400,00

36 400,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

5 200,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

48 400,00

26 400,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3 000,00

4 800,00

80111

Gimnazja specjalne

2 000,00

2 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 000,00

2 000,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 000,00

2 000,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

12 500,00

9 250,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

12 500,00

9 250,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 700,00

9 250,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4 800,00

 

80195

Pozostała działalność

 

2 500,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

2 500,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

2 500,00

852

Pomoc społeczna

100,00

100,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

100,00

100,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

100,00

100,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

100,00

100,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

500,00

500,00

85401

Świetlice szkolne

500,00

500,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

500,00

500,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

500,00

 

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

500,00

 

 

 

 

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

Dochody

56 665 125,48 zł,

Wydatki

60 882 904,38 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 4 217 778,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 2 390 000,00 zł,  pożyczka z WFOŚ i GW  w wysokości 84 447,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1 743 331,90 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz


mgr Anna Grygierek