Zarządzenie Nr 302.2019
Burmistrza Strumienia
z dnia 30 września 2019
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2019 rok.
Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz. 869) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. Burmistrz Strumienia zarządza:
§ 1
Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2019 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
|
Dz. Rozdz. § Treść
|
zwiększenia |
zmniejszenia |
|
|
469 269,81 |
469 269,81 |
750 |
Administracja publiczna |
4 000,00 |
4 000,00 |
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
4 000,00 |
4 000,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
445 169,81 |
445 169,81 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
199 141,72 |
17 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
199 141,72 |
17 000,00 |
|
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych |
619,06 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
93 187,93 |
7 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
105 334,73 |
10 000,00 |
80104 |
Przedszkola |
20 449,00 |
10 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
20 449,00 |
10 000,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
15 449,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
5 000,00 |
10 000,00 |
80110 |
Gimnazja |
|
112 446,72 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
112 446,72 |
|
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych |
|
619,06 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
5 490,75 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
106 336,91 |
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
218 579,09 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
218 579,09 |
|
|
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych |
11 059,02 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
202 679,06 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
4 841,01 |
|
80152 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |
|
218 579,09 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
218 579,09 |
|
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych |
|
11 059,02 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
202 679,06 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
4 841,01 |
80195 |
Pozostała działalność |
7 000,00 |
87 144,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
7 000,00 |
87 144,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
7 000,00 |
87 144,00 |
851 |
Ochrona zdrowia |
7 000,00 |
7 000,00 |
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
7 000,00 |
7 000,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
5 300,00 |
5 300,00 |
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
300,00 |
300,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
300,00 |
300,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
300,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
300,00 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
855 |
Rodzina |
800,00 |
800,00 |
85504 |
Wspieranie rodziny |
800,00 |
800,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
800,00 |
800,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
800,00 |
800,00 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 000,00 |
7 000,00 |
90002 |
Wywóz odpadów komunalnych |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
7 000,00 |
7 000,00 |
§ 2
Budżet po zmianach wynosi:
dochody 58 987 168,35 zł,
wydatki 61 952 772,25 zł.
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 2 065 603,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 1 755 616,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 132 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 177 987,90 zł.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.