Zarządzenie Nr 377.2019
Burmistrza Strumienia
z dnia 09 grudnia 2019
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2019 rok.
Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz. 869) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. Burmistrz Strumienia zarządza:
§1
1.Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę 1 100 000,00 zł
|
Dz. Rozdz. § Treść
|
zwiększenie |
|
|
1 100,000,00 |
855 |
Rodzina |
1 100 000,00 |
|
Dochody bieżące |
1 100 000,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |
1 100 000,00
|
2.Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę 1 100 000,00 zł
|
Dz. Rozdz. § Treść
|
zwiększenie |
|
|
1 100 000,00 |
855 |
Rodzina |
1 100 000,00 |
85501 |
Świadczenia wychowawcze |
1 100 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 100 000,00 |
|
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych |
1 090 000,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
10 000,00 |
§ 2
Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2019 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
|
Dz. Rozdz. § Treść
|
zwiększenia |
zmniejszenia |
|
|
47 220,00 |
47 220,00 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
500,00 |
500,00 |
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
500,00 |
500,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
500,00 |
500,00 |
|
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych |
500,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
500,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
46 500,00 |
46 500,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
24 650,00 |
33 900,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
24 650,00 |
33 900,00 |
|
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych |
|
900,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
21 550,00 |
28 200,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
3 100,00 |
4 800,00 |
80104 |
Przedszkola |
19 450,00 |
6 750,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
19 450,00 |
6 750,00 |
|
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych |
|
900,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
14 800,00 |
5 300,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
4 650,00 |
550,00 |
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
900,00 |
2 250,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
900,00 |
2 250,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
800,00 |
2 250,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
100,00 |
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
|
1 100,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
1 100,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
1 100,00 |
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
1 500,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 500,00 |
|
80195 |
Pozostała działalność |
|
1 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
1 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
1 000,00 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
220,00 |
220,00 |
85401 |
Świetlice szkolne |
220,00 |
220,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
220,00 |
220,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
220,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
220,00 |
|
§ 3
Budżet po zmianach wynosi:
dochody 64 065 860,37 zł,
wydatki 65 431 464,27 zł.
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 1 365 603,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 1 055 616,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 132 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 177 987,90 zł.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.