Zarządzenie Nr  377.2019

Burmistrza Strumienia

z dnia 09 grudnia 2019

 

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2019 rok.

 

Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz. 869) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia  21 grudnia  2018 r.  Burmistrz Strumienia zarządza:

 

 

§1

 

1.Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę  1 100 000,00 zł

 

 

Dz. Rozdz. §                              Treść  

 

zwiększenie

 

 

1 100,000,00

855

Rodzina

1 100 000,00

 

Dochody bieżące

1 100 000,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 

1 100 000,00

 

 

2.Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę   1 100 000,00 zł

                                               

 

Dz. Rozdz. §                              Treść  

 

zwiększenie

 

 

1 100 000,00

855

Rodzina

1 100 000,00

85501

Świadczenia wychowawcze

1 100 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 100 000,00

 

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych

1 090 000,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 000,00

                                                                                    

                     

§  2

 

Dokonać zmian w budżecie  gminy Strumień na 2019 r. polegających  na przeniesieniach w wydatkach między grupami.

 

 

Dz. Rozdz. §                              Treść  

 

zwiększenia

zmniejszenia

 

 

47 220,00

47 220,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

500,00

500,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

500,00

500,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

500,00

500,00

 

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych

500,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

500,00

801

Oświata i wychowanie

46 500,00

46 500,00

80101

Szkoły podstawowe

24 650,00

33 900,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

24 650,00

33 900,00

 

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych

 

900,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

21 550,00

28 200,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3 100,00

4 800,00

80104

Przedszkola

19 450,00

6 750,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

19 450,00

6 750,00

 

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych

 

900,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14 800,00

5 300,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4 650,00

550,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

900,00

2 250,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

900,00

2 250,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

800,00

2 250,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

100,00

 

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

 

1 100,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

1 100,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

1 100,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych  i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

1 500,00

 

1 500,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 500,00

1 500,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

1 500,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 500,00

 

80195

Pozostała działalność

 

1 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

1 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

1 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

220,00

220,00

85401

Świetlice szkolne

220,00

220,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

220,00

220,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

220,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

220,00

 

 

§  3

Budżet po zmianach wynosi:

dochody              64 065 860,37 zł,

wydatki                               65 431 464,27 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 1 365 603,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości  1 055 616,00 zł,  pożyczka z WFOŚ i GW  w wysokości 132 000,00 zł  oraz wolne środki w wysokości 177 987,90 zł.

                                                                                    §  4

 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

 

                                                                                   §  5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.