Zarządzenie Nr 578 .2016
Burmistrza Strumienia
z dnia 11 sierpnia 2016
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2016 rok.
Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r.poz.195 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XIV.137.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2015 r. Burmistrz Strumienia zarządza:
§1
1.Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2016 r. o kwotę zł 27 605,00
Dz. Rozdz. § Treść
801 |
Oświata i wychowanie |
24 208,00 |
|
Dochody bieżące |
24 208,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych) |
24 208,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
3 397,00 |
|
Dochody bieżące |
3 397,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami |
1 597,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych) |
1 800,00 |
2.Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2016 r. o kwotę zł 27 605,00
Dz. Rozdz. § Treść
801 |
Oświata i wychowanie |
24 208,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
24 208,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
24 208,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
24 208,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
3 397,00 |
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
3 397,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
3 397,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 397,00 |
§ 2
Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2016 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
|
Dział, rozdział § Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia
|
|
30 622,15 |
30 622,15 |
710 |
Działalność usługowa |
3 750,00 |
3 750,00 |
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
3 750,00 |
3 750,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
3 750,00 |
3 750,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 750,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
3 750,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
23 272,15 |
23 272,15 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
10 899,38 |
10 700,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
10 899,38 |
10 700,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
600,00 |
7 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
10 299,38 |
3 700,00 |
80104 |
Przedszkola |
7 449,27 |
1 700,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
7 449,27 |
1 700,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
7 449,27 |
1 700,00 |
80110 |
Gimnazja |
4 923,50 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
4 923,50 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 260,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2 663,50 |
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
|
49,27 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
49,27 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
49,27 |
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
|
10 822,88 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
10 822,88 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
2 860,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
7 962,88 |
852 |
Pomoc społeczna |
3 600,00 |
3 600,00 |
85211 |
Świadczenia wychowawcze |
3 400,00 |
3 400,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
3 400,00 |
3 400,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 400,00 |
400,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
3 000,00 |
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
200,00 |
200,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
200,00 |
200,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
200,00 |
200,00 |
§ 3
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 45 077 819,35 zł,
Wydatki 46 722 198,86 zł.
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 1 644 379,51 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 999 557,49 zł pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 195 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 449 822,02 zł.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zastępca Burmistrza
mgr inż. Włodzimierz Cybulski